【招标公告】2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目询比采购公告第1次变更
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基本信息
地区 | 上海 上海市 | 采购单位 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目基本情况 项目名称: 2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目
项目编号: 000327-24XB0071
项目类型: 服务
采购方式: 询比采购
所属行业分类: 金融业--资本市场服务--证券市场服务
项目实施地点: 国投瑞银基金管理有限公司办公区
招标人: 国投瑞银基金管理有限公司
代理机构:
项目概况: 根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、财政部等部委《企业内部控制基本规范》及配套指引、证监会《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定》《证券投资基金管理公司内控评价报告指引(试行)》及附件《证券投资基金管理公司内控核查要点》、基金业协会《关于开展2017年基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司内控核查工作的通知》及附件《基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司内控核查要点》、国家开发投资集团《内部控制管理办法》等相关要求,开展2024-2026年度国投瑞银基金管理有限公司及其专户子公司国投瑞银资本管理有限公司年度内控评价,以及国投瑞银资本管理有限公司年度风险监管报表专项审计工作,并完成服务范围内的其他工作。
变更内容 标段:2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目
报名截止时间: 2024-08-19 10:00
变更为: 2024-08-20 11:30
项目编号: 000327-24XB0071
项目类型: 服务
采购方式: 询比采购
所属行业分类: 金融业--资本市场服务--证券市场服务
项目实施地点: 国投瑞银基金管理有限公司办公区
招标人: 国投瑞银基金管理有限公司
代理机构:
项目概况: 根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、财政部等部委《企业内部控制基本规范》及配套指引、证监会《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定》《证券投资基金管理公司内控评价报告指引(试行)》及附件《证券投资基金管理公司内控核查要点》、基金业协会《关于开展2017年基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司内控核查工作的通知》及附件《基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司内控核查要点》、国家开发投资集团《内部控制管理办法》等相关要求,开展2024-2026年度国投瑞银基金管理有限公司及其专户子公司国投瑞银资本管理有限公司年度内控评价,以及国投瑞银资本管理有限公司年度风险监管报表专项审计工作,并完成服务范围内的其他工作。
变更内容 标段:2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目
报名截止时间: 2024-08-19 10:00
变更为: 2024-08-20 11:30
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